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企业回每个公司的产品都各有千秋,就看你更看重什么?“安华金和”数据库审计产品有以下优势:一、全量的业务审计:通过SQL行为和业务用户的准确关联分析,使数据库的访问行为有效定位到业务工作人员、基于风险、语句、会话、客户端、应用端、
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可以对企业各部门、有关人员进行审计;能够直接与董事会交流信息;对审计意见,被审计者要在限期内予以落实并向审计部门反馈实施情况;内审部门负责人的任免,由董事会办公会议确定。二、内审职能价值化 内部审计主要是管理控制。
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审计学论文题目(三)1. 注册会计师审计质量控制系统研究 2. 企业会计电算化审计中的问题及对策 3. 中国注册会计师审计独立性分析 4. 社会保障基金的绩效审计研究 5. 会计信息系统审计中数据的提取和转换问题研究-基于X
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审计案例分析论文某航空公司信息系统审计案例分析【摘要】信息系统审计已经在我国开展了相当长的一段时间,但通过对相关案例的分析发现,我国信息系统审计实践存在着诸多问题。文章在介绍某航空公司收入结算系统审计项目的基础上,
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1、国内毕业论文案例基本是在知网的数据库中查找的,也是资料最全的网站。如果高校有知网的账号可以直接去图书馆进入知网后台,直接在搜索栏中寻找自己的论文的关键词,查
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1、专业行业网站或统计网站(年鉴)。 主要依据主题的相关专业行业网站获取数据,同时注意记录各种数据源。2、相关的新闻报导,或者是学术文献文献作为数据的来源。 但