萨瓦底卡Fs
27.经济效益审计与财政财务审计若干问题的探讨 28.关于厂长(经理)离任审计问题 29.电算化审计初探 30.论审计风险 31.关于审计质量的思考 32.注册会计师制度的研究 33.企业兼并中的审计问题研究 34.
矩阵时差
6. 我国内部审计存在的问题及对策 7. 论审计重要性与审计风险 8. 论审计风险防范 9. 论我国的绩效审计 10. 萨宾纳斯――奥克斯莱法案对中国审计的影响 11. 审计质量与审计责任之间的关系 12. 经济效益审计问题 13.
1,注册会计师审计信用危机治理 2,我国内部审计对企业风险管理的作用 3,我国企业内部审计存在的问题及对策 这类我好多哦,都是最新的.
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27.经济效益审计与财政财务审计若干问题的探讨 28.关于厂长(经理)离任审计问题 29.电算化审计初探 30.论审计风险 31.关于审计质量的思考 32.注册
1.组织、保障机制。建立在董事会领导下的审计委员会是完善公司治理结构,规避内部审计风险的合理选择。按照我国证监会关于在上市公司设置独立董事的指导意见,由具有会计
4. 审计质量控制 5. 论关联方关系及其交易审计 6. 我国内部审计存在的问题及对策 7. 论审计重要性与审计风险 8. 论审计风险防范 9. 论我国的绩效审